完善企业管理健全内部控制

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快讯

我司邀请中兴财光华会计师事务所陕西分所对我集团下的三家子公司进行审计及尽职调查,完善企业财务管理,健全内部控制机制,为我们的重组上市打下了坚实的基础。今日下午14时,财务审计尽职调查总结交流会在创业广场会议室召开,我司董事长聂新宇、总经理邢岁平、审计监察部部长龙月瑛、财务总监刘怀轩、运营总监葛永明、各子公司财务负责人以及会计事务所人员,共计12人参加了此次会议。            

此次审计工作为期一个多月时间,审计人员通过实地调查、现场访谈以及资料核查的方法对各子公司的基本情况、组织架构、内部控制程序、财务会计系统以及尽职调查基准日的财务状况和近三年的经营状况进行了逐一审查。

会议上,会计事务所工作人员结合我司实际情况,将审计和调查期间发现的问题以及存在的缺陷从专业的角度提出了规范、合理化建议并给出具体的解决思路。从完善企业管理制度到强化财务内控制度和相关人员进行了深入的沟通和探讨!

会议最后,董事长聂总表示:公司通过二十多年来的艰苦奋斗在不断壮大,我们要想尽早上市,这就要求经营管理工作要从创业时的粗放式管理转向发展期的精细化管理。而审计工作对生产经营有很重要的作用,通过审计完善企业内控制度,规范业务流程,提高公司各项工作水平再上新台阶,所以我们必须认真对待,严格执行管理制度,为我们重组上市打下坚实的基础!

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